Jaarverslag Opmaat 2002
               
Divisie Thuiszorg Divisie Maatschappelijk Welzijn Divisie Klantenservice Klachtencommissie Commissie Melding Incidenten Clientenraad Ondernemingsraad Sociaal Jaarverslag
               

«terug Inleiding Beleidsvoering Beleid zorg- en dienstverlening
Kwaliteitsbeleid

Financiële resultaten

Personeelsbeleid
terug naar boven

 

Het jaar werd financieel gunstig afgesloten. Er was een klein overschot. De streefnorm van 67% productiviteit is echter niet gehaald. De productiviteit bleef 1½ % onder de norm. De verwachte groei van de vraag naar zorg bleef uit. Het aantal medewerkers is echter nauwelijks gegroeid, zodat de kosten beheersbaar bleven. Door een combinatie van factoren werd de wachtlijst grotendeels weggewerkt. Hoewel deze situatie voor de cliënten van Opmaat prettig is, betekent dit in bedrijfsmatig opzicht dat voldoende productiviteit op termijn niet vanzelfsprekend is.

Kennisbeleid
Financieel Beleid
Activiteiten
Toekomstplannen

verder»

terug naar boven

Productieafspraken en realisatie AWBZ Thuiszorg 2002

clienturen naar financieringsstroom

terug naar boven

uren en opbrengsten 2002
productieafspraken en realisatie zorghulpmiddelen awbz 2002

terug naar boven

clienturen per product thuiszorg 2002

uren en opbrengsten 2002

Verzorging 32,9 % Verpleging  8,74 % Huishoudelijke Verzorging 20,21 % Gespecialiseerde Verzorging 1,76 % Gespecialiseerde Verpleging 0,80 % Extramurale Verzorging 0,47 % Extramurale Verpleging 1,12 % Advies, Instructie en Voorlichting 0,33 % Alfa 33,64 %

terug naar boven